Страница 1 из 1

Как правильно перенести возмещение импортного НДС на следующ

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 11:43
kostya
Добрый день, хотел бы обсудить правомерность переноса вычета импортного НДС на следующий квартал.
Письмо Минфина от 05.08.11 № 03-07-08/252 в котором говорится:
согласно п 2 ст 171 и п 1 ст 172 НК РФ НДС уплаченный н/пл при ввозе товара на таможенную территорию РФ, подлежит вычету, после принятия товара на учет и при наличии документов, подтверждающих ввоз и уплату налогов.
П 4 ст 117 ФЗ от 27.11.10 №311-ФЗ установлено что по требованию н/пл таможенные органы обязаны выдать подтверждение уплаты налогов, пошлин в письменной форме.
Следовательно, документом, подтверждающим фактическую уплату НДС в целях его принятия к вычету, является указанное подтверждение, выданное таможенным органом.
Таким образом, если товар был приобретен в одном квартале, а реализован в следующем, чтобы избежать возмещения таможенного НДС и камеральной проверки, можно оставить НДС на сч 19,4 – и принять его к вычету в следующем квартале – как не подтвержденный оплатой!!!! Т.е. получить подтверждение оплаты от таможни в следующем квартале и принять к вчету там. НДС.
Выскажите свои мнения, пожалуйста.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 11:11
Пчелка
"Статья 45. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора
3. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком либо в случаях, установленных настоящим Кодексом, участником консолидированной группы налогоплательщиков, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи:
1) с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;"
Всё поясняет

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 11:11
Vik
Добрый день.
Подтверждением уплаты является штамп "выпуск разрешен" на таможенной декларации - без уплаты НДС выпуск товаров не осуществляется. Поэтому, увы, согласен с Пчёлкой - без вариантов.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 11:27
Вашестик Юрий
Здравствуйте.
Присоединяясь к ответам коллег, добавлю следующее. Вычет НДС - это, прежде всего, право налогоплательщика, а не его обязанность. Поэтому воспользоваться правом вычета налога вы можете и в более поздние периоды, нежели когда вы такое право приобрели. В практике работы Минфина РФ, например, в 2012 г. даже было письмо (правда в отношении НДС с авансов), согласно которому, если общая сумма вычетов за налоговый период больше суммы НДС к начислению, то налогоплательщик в праве перенести часть вычета на более поздние периоды и показать в декларации 0.
Таким образом общая логика налоговых органов ясна - лучше не показывать НДС к возмещению в декларациях, при этом воспользоваться правом вычета НДС можно и в более поздних периодах.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 12:20
Сашка
Добрый день.
По авансам право принять к вычету. Но по основному объекту налогоплательщики не отстояли точку зрения.
Пока минимум- в корректировку предыдущего периода запихнуть авансы (нужен договор где предусмотрен аванс и фактура в расчётной ставкой) и последние "придержать" при наличии документов в следующем квартале.
Элегантно можно с услугами связи с поминутной, покилобайтной и аналогичной тарификацией, т.к. последним днём не могут составить (он на оказанные вплоть до 23:59), а тем более- передать. Получение в следующем квартале за последний месяц бесспорно.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:56
Vik
Добрый день!
Вы имеете полное право заявить вычет НДС в налоговой декларации текущего периода в пределах 3 лет с момента, когда Вы получили право на такой вычет без сбора дополнительных документов, подтверждающих правомерность переноса вычета налога (Постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 N 2217/10, Письмо Минфина РФ от 01.10.2009 N 03-07-11/244).

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 11:44
kostya
Таким образом, если право на вычет таможенного НДС возникло в ноябре 2012г. мы можем не отражать его в книге покупок 4 кв. 2012 г. А перести например на 1 кв 2013 года. и отразить в книге покупок в этом квартале. В налоговой инспектор утверждает что все документы должны быть учтены в том периоде которому они соответствуют, если к возмещению получается сумма, то налоговая камералит и потом после положительного решения дается три года н/пл на то что бы воспользоваться вычетом, написав заявление о зачете его в счет предстоящих уплат налога или получения на расчетный счет.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 10:30
GalinaIvanova
Добрый день!
Указанный Вами вариант применения вычета в более позднем периоде, по моему мнению, а также по мнению большинства судов, соответствует НК РФ. Но учитывая наличие большого количества судебных споров по данному вопросу, налоговики при проверке могут снять вычет, заявленный позже, чем у Вас появилось право на его применение и такой спор может привести к судебному разбирательству. Где опять же Ваши шансы отстоять свою правоту весьма высоки.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 13:52
Катичка
Здравствуйте.
Согласна с высказанными мнениями. Одно могу добавить, поскольку такие ситуации у меня были неоднократно. Всякий раз очень не хотелось готовить множество копий документов для камеральной проверки, зная, что возвращенные деньги надо немедленно отдать в бюджет.
Но, если только Вы хоть в чем-нибудь изменяете привычный порядок действий, это обязательно вызовет недоумение у проверяющих лиц. Все, конечно, зависит от конкретной инспекции и отношения конкретных лиц. Но я уверена, что Вам придется доказывать свою правоту, а этот труд не менее сложный и трудоемкий, чем готовить документы для камеральной проверки.
И я сдалась стал просто механически готовить каждый раз, когда это получалось, все для камеральной проверки. Поскольку ситуации повторялись, получается такая ситуация, в которой инспекция видит вполне добросовестного налогоплательщика. Ведь в случаях импорта решающую сумму НДС мы имеем в виде НДС, уплаченного на таможне. А это практически не подлежит проверке. Если нет сомнительных контрагентов с какими-нибудь услугами, то камеральная проверка проходит легко и просто. Для ускорения процесса я сдаю декларацию в первые дни начавшегося квартала и сам готовлю все копии, которые только могут истребовать, ведь это известно по предыдущим проверкам.
Главный смысл не в том, чтобы доказать свою правоту (трудный путь), а в том, чтобы действовать по уже отработанным правилам, которые диктует инспекция, но ускоряя процесс за счет добросовестности.

Re: Как правильно перенести возмещение импортного НДС на сле

СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 13:42
kostya
Спасибо за ответы, коллеги!